Hvordan viderefakturere leverandørfaktura
Hvordan viderefakturere leverandørfaktura
Tilgjengelig i Komplett
- Gå til Regnskap **i venstremenyen og velg **Leverandørfaktura. Gå til aktuell fane (Opprettet, Tildelt, Godkjent, Bokført, Ubetalt) og velg aktuell leverandørfaktura.
- Klikk på de tre kulepunktene og velg Viderefakturering. Dersom du viderefakturerer en EHF vil du nå få mulighet til å opprette produktkoblinger.
- Klikk på ikonet for kolonneoppsett for å fjerne eller legge til kolonner. Klikk på Se alle linjer for å få en oversikt over alle produktlinjer. Klikk på Rediger produktlinjer dersom du ønsker å gjøre endringer.
- Klikk i et tomt felt under _Produkt _og klikk på søkefunksjonen for å legge et produkt. Klikk på søppelikonet for å slette et produkt. Du kan også redigere eksisterende detaljer på alle produkter ved å klikke deg inn på aktuelle felt. Velg **Lagre **etter du har gjennomført ønskede endringer.
- Sett eller fjern hake ved de produktene skal skal bestå på viderefakturert faktura, og klikk på Overfør.
- Velg Eksisterende ordre dersom du vil overføre fakturaen til en eksisterende ordre på kunden. Velg Ny Ordre dersom du ønsker å overføre fakturaen til en ny ordre. Velg Ny faktura dersom du ønsker å overføre fakturaen til en ny utgående faktura.
- Velg aktuell kunde/ordre og legg til eventuelle kommentarer. Knytt ordren/fakturaen til et prosjekt eller en avdeling. Merk at dette vil ikke være mulig dersom du har valgt Eksisterende ordre. Ønsker du likevel å koble til prosjekt eller avdeling, må dette gjøres direkte inne på ordren.
- Velg og sett Påslag _eller _Gebyr. Sett hake ved Slå sammen til en varelinje dersom du ønsker dette. Sett hake ved Ta med vedlegg dersom du ønsker at original leverandørfaktura skal legges ved.
- Velg Neste **for å forhåndsvise viderefakturering, og deretter **Overfør. Velg Overfør direkte dersom viderefaktureringen er klar for overføring.
EKS
Oppdatert på: 01/08/2024
Tusen takk!